送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 10:15

您好
借:税金及附加
贷:应交税费-土地使用税
借:应交税费-土地使用税
贷:银行存款

时间在煮雨! 追问

2020-07-09 10:16

我之前没有预提 就直接这么做可以吗

时间在煮雨! 追问

2020-07-09 10:17

还有补交了滞纳金

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:18

之前没有预提 就直接这么做可以
滞纳金计入营业外支出

时间在煮雨! 追问

2020-07-09 10:23

税金及附加下面有没有子科目啊 是哪个类别的呀老师

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:29

那您可以自己增加子科目
税金及附加-土地使用税

时间在煮雨! 追问

2020-07-09 10:31

这样做对吗

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:34

这样写分录正确的

时间在煮雨! 追问

2020-07-09 10:35

老师 我还想请教一下 辞退员工发的补偿金该怎么做分录

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:43

借:管理费用

贷:应付职工薪酬

时间在煮雨! 追问

2020-07-09 10:44

技术人员是不是放在制造费用里面

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:53

技术人员是为车间服务的么

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相关问题讨论
你好 借,税金及附加 贷,应交税费一应交土地使用税 借,应交税费一应交土地使用税 贷,银行存款
2020-07-10 15:48:54
借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交土地使用税,应交税费--滞纳金
2017-04-05 16:41:39
您好 借:税金及附加 贷:应交税费-土地使用税 借:应交税费-土地使用税 贷:银行存款
2020-07-09 10:15:48
你好 不交的可以不用做的
2020-07-04 17:12:45
借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
2017-07-17 14:43:13
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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