老师,我是小企业会计准则做账的,这次因为有无形资产项目,我做了借管理费用,贷方银行存款,然后月末计提摊销,借管理费用,待累计摊销,这样对吗

hhy
于2020-07-09 09:38 发布 938次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-09 09:40
不需要,你这个做借无形资产 贷银行,摊销做借管理费用 贷累计摊销
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那就是不区分资本化和费用化对吗?
2022-05-01 11:00:41
你账务的话,你得把原来一次性折旧的那个凭证反冲掉,然后重新计提折旧,把原来每个月要折旧的金额重新补提一遍。
2022-03-25 12:46:57
有重新支付,我在3月份收到发票付款的时候做的是,借:管理费用 贷:应付账款 借应付帐款 贷:银行存款,6月的时候收到退款,做的是借:银行存款 贷:应付帐款
2022-03-23 22:52:19
这个需要在去年错的那个记账凭证上标注下吗?去年的报表什么不用调整吧
2023-01-02 13:42:56
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-03-30 10:23:28
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