老师,小规模企业,如果一月份含税10.3万,二月份5.15万,三月份10.1万,一季度合计不含税收入25万,季末做账借:应交税费~应交增值税5500,贷:营业外收入5500。这样对吗?填写申报表第9行25万,第19行7500元,应纳税0是吗
张晓东
于2020-07-08 17:04 发布 676次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-07-08 17:05
您好,直接填写主表的第11行,未达起征点就可以了。你开的都是普票没有专票的话。
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您好,直接填写主表的第11行,未达起征点就可以了。你开的都是普票没有专票的话。
2020-07-08 17:05:24

您好,不对的,免税的,直接做,借,应收144100,贷,主营收144100,
2017-12-12 15:05:36

您好,是税费/不含税收入的呢
2021-10-14 10:08:21

一、确认收入时的分录是:
借:应收账款/某某公司2520
贷:主营业务收入/***2446.6
贷:应交税费/应交增值税73.40
二、确认不需要缴纳增值税时,分录是:
借:应交税费/增值税73.40
贷:营业外收入——减免税费73.4
2020-10-13 16:44:46

您好
10000 是不含税的收入 那银行存款应该收到10100啊
还是说收到了含税10000 要价税分离
2022-01-14 23:39:44
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张晓东 追问
2020-07-08 17:24
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2020-07-08 17:34