送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-07-08 15:55

您好同学应收账款-=应收借+预收借
预收账款=应收贷+预收贷
预付账款 =应付借+预付借
应付账款=应付贷+预付贷
这样的分类。应收账款还记得减一下那个坏账。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-08 15:55

我现在要将这些往来科目重分类应该怎么做啊

何江何老师 解答

2020-07-08 16:03

一般是用明细账按我说这个方式去分类同学。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-08 16:04

具体操作 呢。还有一个其他应收和其应应付呢

何江何老师 解答

2020-07-08 16:07

同学,其它应收与其它应付还是在自己的项目里申报
如果你用的最新的报表,可以填在应收账款与应付账款里。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-08 16:08

说了等于没说,我是问你具体的操作,你都没说。。。

何江何老师 解答

2020-07-08 16:10

我不知道你用的报表是哪种,有一种报表其它应收是不分的,还在自己的项目里,最新的报表是将其它应收并入应收账款里的同学
要不这样,你将表拿来我给你填一下这样有数字就好讲一些。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-08 16:11

什么表,你要告诉我具体操作啊

何江何老师 解答

2020-07-08 16:15

我们说的重分类,指的报表上的分类这块,报表上是项目 ,报表上应收账款-=应收借+预收借(这个是明细账上的金额)
预收账款=应收贷+预收贷
预付账款 =应付借+预付借
应付账款=应付贷+预付贷
用这些账上金额来填在上面的同学。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-08 21:31

直接把相应科目余额的总金额相加吗

何江何老师 解答

2020-07-09 09:35

你好 同学是的就是用明细账的余额相加

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-07-09 14:58

明细科目余额相加吗

何江何老师 解答

2020-07-09 15:27

你好同学是的一定要用明细相加才可以

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