- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

你好 借管理费用 应交税费 贷库存现金
2020-07-08 14:45:11

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2021-07-22 14:56:13

你好,这三张发票都是这里需要做账的
2023-08-07 10:37:17

您好,七月可以开红字发票,不能作废
2020-07-22 10:27:21

你好,同学。
你 现在报税的时候直接作为抵减项填写 。
分录 是
借 应交税费 - 留抵
贷 营业外收入-减免税额
2019-11-01 21:25:51
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