2019年11月收到发票,不含税额2621.36,税额78.64 借 管理费用 2621.36 应交税费/应交增值税(进项)78.64 贷 银行存款2700 2020年6月冲红发票,更为2389.38,税额310.62,分录怎么做?

。^_^。。
于2020-07-08 14:29 发布 533次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-08 14:33
借进项税额 310.62-78.64 贷以前年度损益调整,2621.36-2389.38 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
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2020-07-08 14:44
maize老师 解答
2020-07-08 14:54
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2020-07-08 15:15
maize老师 解答
2020-07-08 15:23