老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
税局 退回 第一季度已缴的 文化事业建设费 ,我要做免税收入吧?今日文化事业建设费免征,那么 还有按3%计提文化事业建设费,再做免税收入?
答: 是的,先计提,在做免征的处理
请问广告收入5000元,免文化事业建设费,不计提文化事业建设费,在文化事业建设费申报表中直接零报还是填入免税费数据
答: 填在免税收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问广告收入5000元,免收增值税和文化事业建设费,是不是先计提文化事业建设费,在做一步免文化事业建设费的分录呢?怎么做分录呢?
答: 文化事业建设费可以不用计提 增值税先通过应交税费-应交增值税核算,然后转入营业外收入
。^_^。。 追问
2020-07-08 14:30
陈诗晗老师 解答
2020-07-08 15:01