送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-08 09:52

你好
1,借;应收账款 113000  ,贷;主营业务收入100000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)13000
借;主营业务成本  78000, 贷;库存商品78000
2,借;银行存款(差额),财务费用100000*2%,贷;应收账款 113000

无私的云朵 追问

2020-07-08 09:54

(3)如果丁公司于9月18日付款,则分录为  (4)如果丁公司于9月25日付款,则分录为 不好意思,麻烦老师再给解答一下后两问,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2020-07-08 10:01

你好
(3)如果丁公司于9月18日付款,则分录为
借;银行存款(差额),财务费用100000*1%,贷;应收账款 113000
(4)如果丁公司于9月25日付款,则分录为
借;银行存款113000,贷;应收账款 113000

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