送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-08 08:31

你好
1,借;销售费用,贷;应付职工薪酬——工资
2,借;销售费用,贷;应付职工薪酬——福利费
3,借;管理费用——业务招待费,贷;银行存款
4,借;管理费用,贷;累计折旧
5,借;销售费用,贷;银行存款
6,借;销售费用,贷;库存现金
7,借;管理费用,贷;应付职工薪酬——福利费
8,借;应付利息,贷;银行存款

zzct 追问

2020-07-08 08:47

老师,最后一步可不可以直接用财务费用核算

邹老师 解答

2020-07-08 08:48

你好
本月负担的应当先做计提分录,然后做支付分录
计提分录是,借;财务费用,贷;应付利息
支付分录是,借;应付利息,贷;银行存款

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相关问题讨论
你这里的处理并没什么问题。 计算差量的收入和成本,再用差量利润来决策。你是什么疑问
2021-06-29 19:33:10
1.借主营业务收入6000 其他业务收入1500 投资收益1800 营业外收入300 贷本年利润9600
2020-07-08 08:43:54
您好,我认为您的处理是正确的,除了赠品的处理,个人认为也是打八折处理,只不过是销售数量增加,80000元5个产品,不做销售费用视同销售。
2020-05-27 09:28:15
你好,你买的那本书 是学堂的吗
2019-10-04 19:11:59
你好,这个是可以联系客服的。但是这两个图都是用来查询回单的,实际上是没有影响的。实际操作中不同银行的操作页面和方法都会有略微的不同的
2019-09-18 17:11:57
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