老师,我们是一家人力资源公司,采用差额开的普票,差额是696930.75,工资表是老板娘提供给我的,已发工资总额是615890.09,和我开票的差额对不住,6月份的帐我都做完了,税还没申报,请问老师这中间差的81040.66应该怎么弄?
思捷
于2020-07-07 20:05 发布 835次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2020-07-07 21:29
您好,建议这个差额,使用下月的工资补回来就行了。
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您好,建议这个差额,使用下月的工资补回来就行了。
2020-07-07 21:29:39

你好,可以找相应费用发票来报销差额部分
2017-12-12 11:31:32

你好,此问题已回复,工资填均平每月交的社费保对,两个工员发的2500的工资填写最低基数
2020-07-16 12:05:44

你好 每个公司的算法不一样 有差异的 一般是按你们内部公司工资制度来计算的 就是按天来计算的
2019-06-19 12:08:54

可以的
2017-01-20 13:33:16
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