送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-07 19:45

1 借库存商品 贷应付账款,后续也没有发票吧,借应收 贷主营业务收入 ,销项税额,借主营业务成本贷库存商品,申报时候填写货物13% ,企业所得税根据你利润表,填写,汇算清缴表的时候主营业务成本没有发票,你这填写纳税调整表扣除下面其他纳税调增

跃儿 追问

2020-07-07 19:59

汇算清缴的时候,调增记不住是多少没进项发票的。怎么办

跃儿 追问

2020-07-07 20:00

增值税是不是就按开票金额来正常申报

跃儿 追问

2020-07-07 20:01

只是到年度汇算清缴时候才做调正

maize老师 解答

2020-07-07 20:08

需要Excel登记之后纳税调增

上传图片  
相关问题讨论
1 借库存商品 贷应付账款,后续也没有发票吧,借应收 贷主营业务收入 ,销项税额,借主营业务成本贷库存商品,申报时候填写货物13% ,企业所得税根据你利润表,填写,汇算清缴表的时候主营业务成本没有发票,你这填写纳税调整表扣除下面其他纳税调增
2020-07-07 19:45:58
借;库存商品 贷;相关科目
2017-05-31 11:13:21
你好,卖给国外的可以做无票收入申报
2019-07-11 05:53:57
买礼物的发票可以入账,赠送的礼品属于视同销售行为处理,可以采用分摊销售收入处理
2017-10-24 22:36:29
一、借:库存商品392375.01 借:应交税费——应交增值税(进项税额)62779.99 贷:应付账款455155 二、销售货物的分录是: 借:应收账款450000 贷:主营业务收入387931.03 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)62068.97
2020-07-31 14:30:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...