老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

文化建设事业费 1季度没有计提 二季度4月份直接缴纳了 并做账 借:税金及附加-文化建设事业费请问现在怎么处理? 补提嘛 在二季度末补提1季度的文化建设事业费?
答: 你好 现在补计提处理即可 是的 借税金及附加贷应交税费-应交文化建设税
老师,计提税金及附加是当月计提下月交吗?计提数和实交数不一样怎么做账
答: 你好,计提就应该按照应交数计提,如果不一致,要么冲红或补计提,要么下月2个月合并起来计算计提
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月计提的税金及附加多,到本月缴纳上月税款时有减免,实际交的税少。多计提的税金及附加如何做账?
答: 你好,多计提的冲红冲了,就是计提的分录按照多计提的金额用负数







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范范范 追问
2020-07-07 17:20
meizi老师 解答
2020-07-07 17:29