去年12月计提5万本来是5千的,然后1月发放也是做错了本来发的是5千,写成5万。然后一月到4月全部写成计提5万发放5万,但调账后,资产负债表贷币资金是负数,然后应付职工薪酬也是负数?是哪里出问题了?每个月费用都结转到本年利润了

赵亦
于2020-07-07 16:29 发布 686次浏览



- 送心意
刘之寒老师
职称: 税务师
2020-07-07 16:53
你好!从调整分录看并没有问题,可以对照查下应付职工薪酬明细账。
相关问题讨论
你好,应付职工薪酬期末数,代表计提了还没有支付的工资金额
2022-04-07 17:23:20
需要把应付职工薪酬填写到负债表里,可是表上只有应付工资和应付福利费,怎么填写?
2015-12-29 18:22:50
要的,要包括的,期末余额是21万
2022-03-22 09:56:04
你好,不一定就有问题,有的单位是当月发放当月,这样期末就没有余额的
2019-03-29 17:30:18
你好 明细账的各个明细科目合计数就是资产负债表里的应付职工薪酬。
2020-05-18 12:24:49
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赵亦 追问
2020-07-07 16:57
刘之寒老师 解答
2020-07-07 17:05