老师,我们是一家建筑专业分包商,我们在施工现场有很多零星开支,这些也无法取得发票,账务处理如何处理最合理?谢谢,给您麻烦了
安详的小蝴蝶
于2020-07-07 15:41 发布 729次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论

这些的话 简单一点 全部费用化 不过 这些没有发票
企业所得税税前 不能扣除 要调增的
2020-07-07 15:43:31

没有发票正常入账不能所得税前扣除
2021-05-29 13:38:57

这个你没有发票申请核定吧,这个做借库存商品 贷应付账款,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借其他货币资金,贷应收,结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
2020-08-31 10:08:34

您好,直接放到12月的那个凭证里就可以的。
2019-12-31 09:54:14

借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2021-08-19 13:30:11
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