老师好,我单位2025年个体户小规模,开具发票,没有成 问
您好,没有,就不用做的 答
老师好,以前年度损益调整是损益类科目一般只放在 问
借方表示成本费用,贷方表示调整的是收入收益 答
怎么看暂估成本跟发票来的没有差异 问
你好,正在回复题目 答
国补4000元的电脑按照一年折旧是多少 问
同学,你好 电脑一般折旧3年 答
老师,请问一下公司购买矿泉水是计入办公费还是福 问
同学,你好 这个计入办公费 答

老师您好:税控盘年费280会计分录一般纳税人交服务费的分录:借:管理费用贷:银行存款(或库存现金)抵减增值税应纳税额时:借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:管理费用这个分录里,借:应交税费——应交增值税(减免税款) 结转到哪里呢?
答: 您好,结转到转出未交增值税。 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
老师,请问航天服务费发生时借管理费用,贷银行存款。申报抵扣时借应交税金-应交增值税-减免税额,贷管理费用。那实际缴纳增值税时的会计分录是什么
答: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
筹建期用现金支付购买金税盘及维护费480元,借:管理费用——开办费480 贷:库存现金480同时金税盘及维护费480元,在次月纳税申报时,填写了减免税款申报表。次月申报时做会计分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款480 贷:管理费用-开办费 480 请问以上会计分录对吗??申报时需要做减免税款的分录吗??由于筹建期目前只有进项,没有销项,次月申报时,在减免税款申报表中并没有填写实际抵减金额!
答: 是的,是这样账务处理的 实际需要缴纳增值税的时候,再在减免税款申报表中填实际抵减金额









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