送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-07 12:02

您好
借:银行存款 7530
借:应收账款 968
贷:主营业务收入 7530
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 968

windy 追问

2020-07-07 12:31

对方公司不会再把968付给我,这个挂了应收账款怎么处理

bamboo老师 解答

2020-07-07 12:32

应该开具红字发票冲销的

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您好 借:银行存款 7530 借:应收账款 968 贷:主营业务收入 7530 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 968
2020-07-07 12:02:52
双方做购销账务处理。都是确认收入和成本
2018-12-03 13:22:30
差额可以放到财务费用 汇兑损益
2020-06-12 13:33:29
你好  借:银行存款-美元户 69263.73*记账汇率 贷:应收账款-美元户 69263.73*记账汇率 结汇时 借:银行存款(人民币户) 财务费用-汇兑损益,手续费  贷:银行存款-美元户  69263.73*记账汇率
2022-06-07 17:36:46
以付货款的总金额入账,因为两个汇率不一样,总的金额也不一样
2022-05-25 15:39:35
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