送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-07 11:14

你好,按照开的发票来做账就可以了,做固定资产清理

上传图片  
相关问题讨论
你好,按照开的发票来做账就可以了,做固定资产清理
2020-07-07 11:14:34
借:其他应付款 贷:其他应收款
2017-03-10 12:55:33
你好,同学。 借,固定资产 50500%2B4469 贷,预付账款 3000 银行存款 1469 其他应付款 50000%2B500
2021-05-05 21:21:25
你好,车直接在你们公司名下吗
2019-09-04 18:11:35
板从公司内部借款出去产生其他应收款62000,你现在是说内账吗?你老板从内账借了62000吗?
2021-05-04 16:51:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...