送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-07-07 10:46

你好,是给你直接缴纳税点,还是开具发票呢

娟子 追问

2020-07-07 11:19

是挂靠方在我这开了发票,然入转税金给我们

慧老师 解答

2020-07-07 12:40

转入的税金挂往来,然后付税金在支付出去

娟子 追问

2020-07-07 14:06

转入的时候我做的是,借银行存款,贷其他应收款-代付税金;付税金的时候,借应交税费,贷银行存款,这样的话其他应款就没冲销到了?请问该怎么做分录?

慧老师 解答

2020-07-07 15:06

你现在应交税费还没有借方余额呢,把借方余额和其他应付款对冲

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相关问题讨论
你好,是给你直接缴纳税点,还是开具发票呢
2020-07-07 10:46:49
你好,同学。 正常的作为企业的税费处理,税金 及附加,增值税处理。
2019-11-16 18:55:42
您好,借;银行存款,贷:预收账款,或者其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-09-26 09:38:26
你们的工程款收到后作为收入,计算销项税处理
2020-04-04 13:13:42
你好,直接做入工程施工科目
2019-09-06 11:45:35
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