老师,汇算清交,为了不退税,硬调增,这块审计审计时,怎 问
同学,你好 直接说,按照真实情况说 答
未开票收入借:应收账款-亚马逊平台贷:主营业务收入 问
你是小规模纳税人直接使用应交税费-未交增值税 答
老师,你好,我们公司给京东世纪开票45000元,收款只收 问
您好,用他们开的发票来冲就收账款就可以 答
老师,您好,新公司成立,现在要整理购社保人名单购买, 问
先在社保系统(或线下窗口)完成新公司社保开户,再为员工办增员,最后在电子税务局或社保缴费系统申报缴款,不是只在报税系统操作就行。 答
老师您好!我司小规模纳税人,在网上卖。进的是生瓜 问
那个办理了个体户的营业执照就行 答

这道题不太明白啥意思?
答: 你好, 按税法规定,生产设备可以一次记入生产成本(制造费用),不用计提折旧了
这题是啥意思不太明白
答: A公司正确的处理方式是 借原材料20 应交税费-应交增值税(进)2.6 贷实收资本40*0.35=14 资本公积-资本溢价22.6-14=8.6
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师。这道题啥子意思呢?看不明白
答: 同学,你好。5月销售的,6月退回来,但是6月的时候,已经把5月销售的税交给税局了。对吧。6月份卖了600,退了1000,产生400的差额,这400产生的12的税,就是多交的。在申报7月的增值税的时候,就可以少交12





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路漫 追问
2020-07-06 18:27
蒋飞老师 解答
2020-07-06 18:49
蒋飞老师 解答
2020-07-06 18:50