送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-06 16:44

同学,第一个问题你的会计分录是正确的。留底税额直接抵就可以了。借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费-未交增值税,借:税金及附加   贷:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加

傻瓜化 追问

2020-07-06 16:49

老师,您第一个分录是月末增值税分录,第二个分录是月末附加税分录是不?

逸仙老师 解答

2020-07-06 17:02

是的,同学,第一个是月末增值税,第二个是月末附加税

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
小规模纳税人购进金税盘递减税额时 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 还是,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2020-02-20 16:29:35
你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
可以的 你的分录正确
2019-09-04 09:49:00
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 贷:银行存款 500 应交税费-应交增值税-减免税额500
2018-09-20 11:20:51
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