老师,我现在做2020年6月份账,在5月份的时候有留底税额1200元,这个月销项5000,进项3500元,而且这个月我抵扣了280元服务费税额, 第一个问题:我抵扣280元税额分录做的是:借:应交税费-应交增值税(减免税额)280元 贷:管理费用 280元 对吗? 第二个问题:我5月留底的进项税额,上个月并没有做什么分录,是否正确,这个月直接抵减销项了? 第三:月末增值税应纳20元,附加税1.2元,这个分录改如何编辑,麻烦老师给编辑下,谢谢了。
傻瓜化
于2020-07-06 16:32 发布 720次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-06 16:44
同学,第一个问题你的会计分录是正确的。留底税额直接抵就可以了。借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加
相关问题讨论

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

小规模纳税人购进金税盘递减税额时 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 还是,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2020-02-20 16:29:35

你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金,
全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38

可以的 你的分录正确
2019-09-04 09:49:00

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 贷:银行存款 500 应交税费-应交增值税-减免税额500
2018-09-20 11:20:51
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傻瓜化 追问
2020-07-06 16:49
逸仙老师 解答
2020-07-06 17:02