送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-06 15:27

您好,1、借在建工程316000,应交税费-应交增值税(进项税额)48000,贷银行存款364000
借固定资产316000,贷在建工程316000
2、借固定资产清理35000,累计折旧450000,固定资产减值准备15000,贷固定资产500000
借银行存款9000,贷固定资产清理9000
借固定资产清理3500,贷银行存款3500
借营业外支出29500,贷固定资产清理29500

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相关问题讨论
同学你好,是哪里不明白
2021-11-07 18:41:09
您好,1、借在建工程316000,应交税费-应交增值税(进项税额)48000,贷银行存款364000 借固定资产316000,贷在建工程316000 2、借固定资产清理35000,累计折旧450000,固定资产减值准备15000,贷固定资产500000 借银行存款9000,贷固定资产清理9000 借固定资产清理3500,贷银行存款3500 借营业外支出29500,贷固定资产清理29500
2020-07-06 15:27:10
您好,结转到转出未交增值税。 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2020-05-27 09:49:38
你好,大体都是一样的,只有借:应交税费-应交增值税(减免税款),小规模是借:应交税费-应交增值税
2019-07-11 07:08:29
收到普票的话,进项税,是不能抵扣的。这个的话,是要价税合计10000元,记入费用的哦
2020-04-28 21:45:16
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