送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 14:43

你好   那你们灯具现在收到 了吗

和谐的野狼 追问

2020-07-06 14:55

现在已经收到了,5月份付的1000元,尾款1200是6月付的,我现在做的是5月份的账,1000计入预付账款了,到时候1200怎么做?

meizi老师 解答

2020-07-06 15:00

你好  是的  借预付账款1000贷银行存款1000  6月收到灯具做 借主营业务成本-灯具 贷预付账款100  银行存款1200

和谐的野狼 追问

2020-07-06 15:20

我们采购灯具是自用的,应该借:固定资产吧?

meizi老师 解答

2020-07-06 15:27

你好  这样的话  可以计入固定资产核算的    按月折旧

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你好 那你们灯具现在收到 了吗
2020-07-06 14:43:27
现在收回了做相反分录
2020-03-28 14:13:28
你好,是的,做预付账款科目核算
2018-02-02 10:55:23
退回押金的话 就是 借:银行存款 贷:预付账款
2020-08-05 09:28:26
借 管理费用 营业外支出 等 贷预付账款
2019-12-30 15:46:58
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