- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,分录如下
借:在途物资102000
借:应交税费-应交增值税(进项税额)13180
贷:应付账款113000
贷:银行存款2180
2020-07-06 10:41:51
这个运费的话,直接放到在途物资处理后面,一起转到原材料
2021-10-02 18:50:00
能出库吗?然后再重新做一个入库。
2021-11-19 15:47:41
借原材料 进项 贷应付账款
2019-10-13 10:27:02
你好!
对的。
2019-07-11 23:06:12
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