送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-06 09:59

你好,可以做费用,然后回来发票时把前面暂估费用的分录红冲,再按发票金额入账就可以

清爽的柜子 追问

2020-07-06 10:02

要是金额没问题还需要红冲吗?还有发票跨月也没关系?

玲老师 解答

2020-07-06 10:04

你好,金额没有问题,正规处理也需要红冲,

清爽的柜子 追问

2020-07-06 10:05

暂估费用是不是还要剑一个科目?

玲老师 解答

2020-07-06 10:34

借 管理费用等贷应付账款暂估

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相关问题讨论
你好,可以做费用,然后回来发票时把前面暂估费用的分录红冲,再按发票金额入账就可以
2020-07-06 09:59:32
可以的,没问题的哈
2026-01-15 17:47:33
是的,预付账款,没问题
2019-05-08 09:56:14
可以把预付账款调整费用科目
2020-05-11 19:37:21
你好,不需要写本日合计,只需要写本月合计的
2019-11-17 20:57:28
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