老师您好。这样做对吗? 问
整体框架对,只有社保缴纳的分录错了:不该把个税放里面,且个人社保部分的处理逻辑也不对。 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 答
我感觉这个是不违反啊 答案违反我理解的是担任多 问
结论:违反独立性规定。 理由: 上市公司(公众利益实体)关键审计合伙人(含项目合伙人、项目质量复核人)任职时间需累计计算,上限为 5 年。 A 注册会计师 2020-2023 年担任项目合伙人,已累计任职 4 年,未满足 5 年上限,但也未进入冷却期。 2025 年他重新担任项目质量复核人,属于关键审计合伙人职务,任职时间会接着之前的 4 年继续累计,会突破 5 年的法定上限,违反轮换要求。 答
老师好。2025年的账有误,通过以前年度损益调整修 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,这是啥情况呀? 问
管理费用结转多转了 692.5 元,导致期末不该有余额的损益类科目出现贷方余额。 处理:反结账,把结转管理费用的凭证金额改成和借方发生额一致,结平余额即可。 答
海外进货后有一部份不良品,后来退一部份回去换货, 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师你好,我刚刚接手一个家具制造销售公司,之前这个是私人厂,从未做过账,现在几个人合伙把这个厂成立成公司,现在开始重新建账,如何建账,期初余额数据该如何填
答: 首先要进行盘点:现金、银行、库存都要盘清楚,以前出资单据也要拿来,按实际发生计算出期初余额,最好是把之前的帐补上,以前没有做,证明以前的帐也不多
私人提供的账户给别的公司过账,不是公司员工,几个月了钱一直在账户上,别公司一直没人来收,是怎么回事
答: 你好 问下情况再处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2021年7月份成立的公司,有过几笔账务,但是没做过账。我现在要新建套账,期初余额怎么填
答: 期初几笔账务是什么样子呢?





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柳葉飛青 追问
2020-07-06 10:00
逸仙老师 解答
2020-07-06 16:37