请问老师,我们5月申报出口,有采购发票,5月也开了出 问
你好,你现在是想做几月份的凭证? 答
老师 请问采购合同和法人的投资款可以按次缴纳印 问
你好嗯可以的,这个你采集的时候选择就行。 答
老师 我们是电商企业 给客户的运费是包邮的 但是 问
你好,你这个借销售费用,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
老师请问小规模公司收到服务费同日开票直接计入 问
你好,可以的。不过不需要写三级科目 答
老师请问工商年报的社保信息,填单位缴费基数就填1 问
是,填单位缴费基数就填1月 -12月单位部分的基数 答

你好,我想问一下应付账款余额为负数,我是否可以做其他品牌的未开票收入充抵?
答: 你好 你们的未开票收入应该计入应收账款的,这个是没办法充抵的。
应收账款借方余额10,预收账款借方余额10,应付账款贷方余额10,预付账款借方10,资产负债表中:应收账款期末余额20,预收账款期末余额0,应付账款期末余额10,预付账款期末余额10,这么填对吗?
答: 您好,对的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你说收款的时候如果往来余额是0就用预收款,如果付款的时候往来余额是0就用应付账款?
答: 往来款余额为0,说明前期都已结清或者未发生,那么此时如果收到款,如果不是形成收入的,就是借预收账款了。付款的时候如果没有形成库存商品登,应该是预付账款才对。 应付账款是应付未付。


冲冲冲呀 追问
2020-07-06 09:53
答疑苏老师 解答
2020-07-06 10:38