送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-07-05 10:05

你好  收到发票的话,冲掉之前的暂估,按发票来入账就可以了。

橘子 追问

2020-07-05 10:07

那我凭证是对的吧?

答疑苏老师 解答

2020-07-05 10:10

你好  凭证这样 做是对的。

橘子 追问

2020-07-05 10:13

老师,我凭证往电脑录入,提示错误信息?这个是什么问题?

答疑苏老师 解答

2020-07-05 10:15

你好 上面是贷方正数,不是借方。

橘子 追问

2020-07-05 10:16

我试试看

答疑苏老师 解答

2020-07-05 10:20

好的  有问题再来咨询哦!

橘子 追问

2020-07-05 10:22

不对,我冲回余额应该是0

答疑苏老师 解答

2020-07-05 10:24

你好 就是暂估入账的贷方还是负数,应付服务部的是贷方正数。就是分录是两个贷方,一正一负。

橘子 追问

2020-07-05 10:26

这样吧对了吧

答疑苏老师 解答

2020-07-05 10:27

你好  是的 就是这样的。

橘子 追问

2020-07-05 10:28

好的,谢谢老师!

答疑苏老师 解答

2020-07-05 10:31

不客气  祝工作顺利哦!

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借库存商品贷银行存款 暂估
2020-02-14 11:13:02
同学,你好 收到的预收账款和付出的预付账款当月做账凭证是不是只有记账凭证、收款凭证和付款凭证, 不考虑其他,只有收款凭证和付款凭证 等下月开票或收到票确认收入或确认入库,而凭证也就是记账凭证 是的
2024-12-28 10:37:46
你好 收到发票的话,冲掉之前的暂估,按发票来入账就可以了。
2020-07-05 10:05:34
可以凭付款平借:预付账款 贷:银行存款 发票回来了,再把预付账款冲掉。
2019-05-22 16:07:49
应付账款后面的
2018-05-28 09:34:52
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