老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

我要新建一家公司的帐,他七月成立的,我现在开始理帐,能从十月份开始吗,也就是把七至十月的账务全放在十月里来作,我用财务软件作。
答: 您好,可以从十月份开始的,也就是把七至十月的账务全放在十月里来做。
要做6月的账务,财务软件启用月份是选6月吗?
答: 是的,就是选择6月份
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
UFERP-M8.11版本的财务软件年终如何操作才能进行次年的账务
答: 、年节前准备 1、帐套结账 2、备份帐套 二、年度帐结转 1、以帐套主管登录【系统管理】--【年度帐】--【建立】 建立新年度帐 2、以帐套主管、新会计年度登录【系统管理】--【年度帐】--【结转上年数据】即可将上年年末数据结转至新会计年度的年初,作为新会计年度的年初数。 注意:年度帐结转顺序 :先结转进销存,再结转工资、固定资产,最后结转总账系统

