送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-04 16:35

您好,您确认下原因,若申报表金额是准确的,那您调整账面应交增值税余额

陈波 追问

2020-07-04 16:37

本月进行税额是4万,我申报时候进行税额没有填,直接跳到后面即征即退一栏里面了,导致我的申报表上进账税额少了4万,即征即退多了

小林老师 解答

2020-07-04 16:44

您好,那您最好做税务更正申报,这个风险最低。

陈波 追问

2020-07-04 16:49

上年度的可以直接在国税网上进行更正申报

小林老师 解答

2020-07-04 16:52

您好,计算金额是2000+350+100+10+30=2490万元。

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相关问题讨论
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
如,你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上,如果以前都交清的情况下,实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
进项和销项是有余额的。 一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2020-09-27 17:10:04
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