老师您好 我们6月份的水电费房东给了我对账单,但是税票要大概7月中开, 我可以直接入6月的费用吗?还是要计提,分录怎么写呢?
胡萝卜须
于2020-07-04 08:39 发布 1046次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-07-04 08:40
你好可以先把费用暂估入账 回来发票再冲 按发票入账 借 管理费用贷其他应付款 暂估
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你好可以先把费用暂估入账 回来发票再冲 按发票入账 借 管理费用贷其他应付款 暂估
2020-07-04 08:40:47

你好 借;制造费用等科目 贷;其他应付款
2018-08-14 08:42:32

您的计提分录就错了
2019-01-01 11:38:49

借:管理费用等 贷:其他应付款
2020-05-17 11:55:40

你好,没有跨年的,直接用负数减掉,
2020-01-03 11:12:53
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2020-07-04 08:44
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2020-07-04 08:46