送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-04 08:40

你好可以先把费用暂估入账  回来发票再冲 按发票入账  借 管理费用贷其他应付款 暂估

胡萝卜须 追问

2020-07-04 08:44

对账单金额跟税票金额一致也是需要暂估吗?我们每次都是一致的哦

玲老师 解答

2020-07-04 08:46

你好 因为没有发票所以要暂估 回来发票冲暂估按发票入账   这是正规处理 ,不正规你可以正常入账 回来发票贴凭证后面

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相关问题讨论
你好可以先把费用暂估入账 回来发票再冲 按发票入账 借 管理费用贷其他应付款 暂估
2020-07-04 08:40:47
你好 借;制造费用等科目 贷;其他应付款
2018-08-14 08:42:32
您的计提分录就错了
2019-01-01 11:38:49
借:管理费用等 贷:其他应付款
2020-05-17 11:55:40
你好,没有跨年的,直接用负数减掉,
2020-01-03 11:12:53
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