老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
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我公司收到了货款30万元(开了发票给对方的),我现在要把它全部取出来,有哪些方法是合法的?1、借其它应收款--法人,贷银行存款,然后,借现金,贷其它应收款--法人。可以吗?2、还有其它什么好的方法吗?
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老师,比如这个月我有5万的现金支出可是没发票,然后我支付员工工资的时候打个比方,本来工资是2000,但是我报税的时候报3500,2000做银行存款,1500做库存现金,可以这样操作吗
李梦露 追问
2020-07-04 08:34
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