送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-03 18:11

是的,你的理解是对的

小幸运考霸 追问

2020-07-03 18:13

那如果4月应付账款改为库存现金或者银行存款呢?6月同样这么冲红库存现金或银行存款,再次做收到发票分录的贷方应该是什么?有影响库存现金和银行存款数目吗

辜老师 解答

2020-07-03 18:34

是的,可以这样处理的

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相关问题讨论
你好,入库数暂估数和结转不一定一样,因为结转成本是根据出库数量来的
2020-07-04 11:04:19
是的,你的理解是对的
2020-07-03 18:11:14
您好 这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
你好,销售商品的是的
2020-07-07 20:29:25
你好 发票来了 冲掉暂估 借 :库存商品 -6000 贷:应付账款-暂估- 6000 冲掉结转的成本 然后按发票重新做账 借 :库存商品 5000贷:应付账款 5000 同时结转成本 借 主营业务成本5000 贷 库存商品 5000
2019-11-16 11:00:07
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