小规模普票,4月5月要出成本,6月才收到的成本票,4,5月做账是先做(4月,摘要:暂估入库。借:库存商品 贷:应付账款。然后4,5月正常结转成本。)6月收到票,再冲红4月做的,再用正数做发票金额吗?
小幸运考霸
于2020-07-03 18:09 发布 932次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-03 18:11
是的,你的理解是对的
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你好,入库数暂估数和结转不一定一样,因为结转成本是根据出库数量来的
2020-07-04 11:04:19

是的,你的理解是对的
2020-07-03 18:11:14

您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18

你好,销售商品的是的
2020-07-07 20:29:25

你好 发票来了 冲掉暂估 借 :库存商品 -6000 贷:应付账款-暂估- 6000 冲掉结转的成本 然后按发票重新做账 借 :库存商品 5000贷:应付账款 5000 同时结转成本 借 主营业务成本5000 贷 库存商品 5000
2019-11-16 11:00:07
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2020-07-03 18:13
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2020-07-03 18:34