老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,我这个凭证怎么冲销啊?让人家多给我们开了15000元的票,还有个差额15000元咋整[撇嘴]
答: 您好,您可以按发票金额减15000入账。不考虑15000多开部分。
凭证调整可以直接调整差额吗?还是要把原来的红冲,再重新做笔正确的?
答: 你好 可以 可以部分红冲 或者更正
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我9月的凭证金额多做了.10月的时候可不可以直接做一笔冲销的多余的金额呢.比如4000元我9月做成了5000元 .10月凭证可以直接做个-1000嘛
答: 建议冲红更正法处理,就是说先冲销5000元,再按4000元入账处理。



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