- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增是需要纳税调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?你们要是一般纳税人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18
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你好,
利润总额=5000%2B100-3500-150=1450(万元)
捐款扣除限额=1450*12%=174万元 所以通过希望工程基金委员会向某灾 区捐款100万元可以全额扣除
调整后应纳税所得额=1450%2B10%2B20=1480(万元)
企业全年 应缴纳多少企业所得税=1480*25%=370万元
2023-11-08 11:19:18
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你好 这个是福利费 不超过当年工资总的14%可以税前扣除 超过的调增处理
2019-05-27 13:36:39
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同学你好
这个可以的哦
2023-11-26 05:13:39
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纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
2023-11-20 14:50:19
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