增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师 请问一下 我要调整以前年度的烂账,重建的账套, 一笔业务多做了,(摘要借款 借银存82000贷其他应付款82000)根本没有这笔交易。第二笔,(摘要 还款 借其他应付82000贷银存82000) 。真实交易是购买了设备。只做一套账,外账。我要怎么调整呢
答: 你好,这个的话直接按照发票来做就可以了
请问老师,我们以前年度的应付账款,其他应付款,我们已经付款了,但是一直没有收到发票,如果发票收不回了,请问要怎么做账处理?
答: 您好 借:营业外支出 贷:其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,如果以前年度 贷方应付账款2000000 错了,应该是 应付账款 1500000 其他应付账款500000 那是不是 这样做。更正某年某月凭证 科目挂错。借 应付账款 2000000 贷 应付账款1500000 其他应付款500000 还是直接 借应付账款500000 贷 其他应付款500000
答: 直接 借应付账款500000 贷 其他应付款500000 这样就可以的哦








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魁梧的小蜜蜂 追问
2020-07-03 15:10
朴老师 解答
2020-07-03 15:22