公司一次性收取了三个月的费用,同时也开具了相应发票,账务怎么处理收取的三个月费用需要平摊到每个月吗?每个月的分录怎么做?

大大咧咧153
于2020-07-03 09:57 发布 1846次浏览
- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2020-07-03 09:57
你好,需要的,你这个具体是啥费用呢啊
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你好,需要的,你这个具体是啥费用呢啊
2020-07-03 09:57:51
确认收入时,借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额) 下月开票,冲红此分录(即做红字金额),然后再按照发票做蓝字的分录
2018-09-02 19:29:21
借管理费用贷,预付账款直接这么做,汇算清缴的时候你调整就行。
2020-07-06 13:45:38
你好,1月开具的费用发票,这个费用本来是属于12月份,只是晚开了发票,是这样吗
2022-01-19 11:35:45
你好 借财务费用 贷 银行存款
2019-08-01 15:33:55
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