老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

老师,我想问一下,5月份收了5月份租金和预收6月份租金,6月份预收了7月份租金,5月份只开了5月份租金发票,预收6月的忘记开发票了,6月预收7月的发票在6月份里开发票了,漏开5月份预收6月份的发票现在应该怎么做?
答: 你好,这个没关系,建议金额不大的话,7月份开一下
老师 预收的1-6月份租金在1月份给对方开发票了也收到钱了 如何按照权责发生制分摊到每个月里
答: 借银行存款 贷预收账款 每月确认 借预收账款 贷收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,问一下我们单位是市场,租金先收了半年的,做了预收,现在来开发票了,应该怎么做账
答: 一、 开具发票当月,按发票当月确认收入,就是按开具发票的金额确认收入,结转对应的成本 二、预收租金时的分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 三、开具发票时的分录是: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转对应的成本




粤公网安备 44030502000945号



牛老师 解答
2020-07-02 12:59
好巧不巧 追问
2020-07-02 13:03
好巧不巧 追问
2020-07-02 13:03
好巧不巧 追问
2020-07-02 15:25
牛老师 解答
2020-07-02 18:39
牛老师 解答
2020-07-02 18:40
牛老师 解答
2020-07-02 18:41
好巧不巧 追问
2020-07-02 18:42
牛老师 解答
2020-07-02 20:51
好巧不巧 追问
2020-07-02 21:15
牛老师 解答
2020-07-02 21:19
好巧不巧 追问
2020-07-02 21:20
牛老师 解答
2020-07-02 21:37