我司帮学校垫付一笔场地费(已取票汇款),学校需要我司与其他款项一起开票回款;请问前后分录(垫付场地费、学校开票收款)怎么做呢,请问以下分录可以吗? 代付: 借:其他应收款-代垫体育场地费 3000 贷:银行存款 3000 学校开票: 借:应收账款-**学校 6000 贷:其他应收款-代垫体育场地费 3000 主营业务收入 3000 学校回款 借:银行存款 6000 贷:应收账款-**学校 6000
呆呆熊
于2020-07-02 10:24 发布 1218次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-07-02 11:34
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2020-07-02 11:34:29

你好 借方费用贷方其他应付款-老板 借方其他应付款-老板贷方实收资本
2019-02-14 10:28:34

你好,借;原材料或库存商品 贷;银行存款
2019-04-08 11:18:33

你好 垫支 借;管理费用等科目 贷;其他应付款
垫付的时候就需要结转到本年利润的
隔几月还这笔钱 就做这个分录 借;其他应付款 贷;银行存款等科目
2018-10-19 21:48:03

你好,购买时,借:库存商品 应交税费~进项 贷:银行存款,发给个人,借:其现金 贷:主营业务收入 应交税费~销项,退货,借:主营业务收入 贷:现金 应交税费~销项负数,退厂家,借:应付账款 贷:库存商品 应交税费~进项转出
2016-11-02 11:38:12
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陈诗晗老师 解答
2020-07-02 11:42