老师请问,资产减值损失,我们公司做法是月底确认减 问
对的是的,本年累计有12月份没有。 答
老师携程商旅平台的结算明细和发票明细订单税额 问
你好,总金额对得上吗? 答
东莞的公司社保收到短信说要对工伤保险缴费基数 问
将工伤基数改成与养老基数一样 答
老师,仓库购买货架计入什么费用 问
您好,计入管理费用-其他里面就可以 答
老师个税能更正申报上月吗?个税申报更正8月.9月可 问
10月份把之前漏报的累积申报即可 答

我司帮学校垫付一笔场地费(已取票汇款),学校需要我司与其他款项一起开票回款;请问前后分录(垫付场地费、学校开票收款)怎么做呢,请问以下分录可以吗?代付:借:其他应收款-代垫体育场地费 3000 贷:银行存款 3000学校开票:借:应收账款-**学校 6000 贷:其他应收款-代垫体育场地费 3000 主营业务收入 3000学校回款借:银行存款 6000 贷:应收账款-**学校 6000
答: 您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
新厂老板先垫付资金付场地费,后来说这笔钱作为投资款怎么做分录
答: 你好 借方费用贷方其他应付款-老板 借方其他应付款-老板贷方实收资本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师员工垫付钱开支场地费分录怎么写。隔几月还这笔钱分录怎么写。员工垫付钱要结转损益么
答: 你好 垫支 借;管理费用等科目 贷;其他应付款 垫付的时候就需要结转到本年利润的 隔几月还这笔钱 就做这个分录 借;其他应付款 贷;银行存款等科目






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陈诗晗老师 解答
2020-07-02 11:42