送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-07-02 09:58

你好,先挂往来,然后跟领导商量,如果是打错款,是要还回去的,或者是业务性质的款

鼠羊羊 追问

2020-07-02 10:01

没有业务往来,和我公司有业务的第三方要让拨款支付给他,这个可行不?如何处理做账

冉老师 解答

2020-07-02 10:17

不行,这个拨款方必须确认了,才能打款,收到这笔款分录如下
借:银行存款
贷:其他应付款

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相关问题讨论
你好,先挂往来,然后跟领导商量,如果是打错款,是要还回去的,或者是业务性质的款
2020-07-02 09:58:26
你好,就是不用做归还了是吗
2021-08-20 09:57:18
同学你好,具体没有相关政策,银行人员有没有通知到你单位
2020-06-21 15:26:17
你好,参考以下会计分录原材料暂估入账会计分录:   收到材料暂估入账:   借:原材料不含可抵扣进项税额。   贷:应付账款-暂估。   后期收到原材料发票:   借:原材料借方红字。   贷:应付账款-暂估 贷方红字。   借:原材料。   借:应交税费-应交增值税-进项税额。   贷:应付账款。   支付款项的时候:   借:应付账款。   贷:银行存款。
2021-12-07 16:22:01
你好,这个是什么钱
2018-12-20 17:55:31
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