5月份的固定资产想要重新计提折旧,结果由于5月份没有反结账,计提的折旧就成6月了,我现在可以在系统里面删除6月结转的折旧,在重新计提5月的折旧,系统会有影响不。
?琳
于2020-07-02 09:08 发布 904次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-02 09:33
你好,你要反结账回去操作,不是直接删除的,没结账就先冲销,然后去做五月的,结账之后再操作六月的
相关问题讨论
你好,你要反结账回去操作,不是直接删除的,没结账就先冲销,然后去做五月的,结账之后再操作六月的
2020-07-02 09:33:25
您好,进固定资产模板,用下面方法
单击【固定资产】-【固定资产凭证序时簿】,打开固定资产凭证序时簿,删除对应凭证
2023-05-24 21:04:42
您好,您说的反计提是什么意思
2020-06-21 20:14:13
同学你好
做分录折旧就可以
2022-04-11 12:26:07
你好 不一样的。 结转是 费用转本年利润去。 计提是做 :借管理费用-折旧费贷 累计折旧
2021-03-02 17:57:33
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?琳 追问
2020-07-02 10:26
朴老师 解答
2020-07-02 10:33