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王萍~
于2016-06-25 11:31 发布 1163次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-25 11:36
我们付款用的公户付款,发票没有及时取得,后期开发票又是合计开的,这个每月怎么走账?
王萍~ 追问
2016-06-25 11:43
就是每个月做账怎么区分,因为发票是几次进货的合计,每次付款又是从公户付款,这个凭证怎么做?
2016-06-25 11:51
我是说入库的时候,没有发票,后期的发票又是合计的,凭证上怎么能区分,能不能入库的时候做材料采购,发票来的时候再入库存商品?
邹老师 解答
2016-06-25 11:34
你好,根据发票入库销售多少,结转对应的成本就是了
2016-06-25 11:38
你所指的走账是付款还是?
你好,其实不用特地区分,该支付多少就支付多少,支付了就做对应的分录
2016-06-25 11:53
没有发票做暂估入库,发票来了冲销,然后根据发票做入库处理
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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王萍~ 追问
2016-06-25 11:43
王萍~ 追问
2016-06-25 11:51
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