送心意

林立老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-01 15:41

你好,就是做与我们计入所得税相反的分录
计提是,
借,所得税费用
贷,应交税费一应交所得税
现在就是
应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整

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你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可 
2023-04-03 16:49:15
你好,对以前年度损益有影响,需要补交所得税的
2017-08-04 09:19:13
您好,不行的。应该是借 所得税 贷 应交税费-企业所得税 借 应交税费-企业所得税 贷 银行。
2017-06-05 14:57:24
借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税267.06 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整267.06
2016-07-07 14:58:35
你好,个税是从员工的工资 中扣除,如果以前没扣,我们从下次发放的工资 中扣下就可以的。
2020-02-18 15:13:43
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