- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-01 10:20
你好,90万还没有开发票吧,你先挂其他应付款就可以了
相关问题讨论

你好,90万还没有开发票吧,你先挂其他应付款就可以了
2020-07-01 10:20:16

同学你好,存现后分录一般是
借:银行存款
贷:库存现金
如果要放其他应付款里面
借:银行存款
贷:其他应付款-现金
2022-09-23 13:04:41

同学您好,学生的课本费属于代收费性质,不属于学校的预算收入,转出去也不是预算支出,不做预算会计分录,
转出去做财务会计分录即可:
借:其他应付款
贷:银行存款
2022-03-31 20:50:54

您好!可以的。可以慢慢的冲减一点。
2020-06-18 10:48:29

现金流量表中“收到的其他与经营活动有关的现金”是负数,应该调整到支付的其他与经营活动的现金
2020-03-20 11:40:04
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