送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-01 09:44

你好 具体是什么分录错误了  跨年了吗

瞌睡虫 追问

2020-07-01 09:49

没有跨年,5月的,收到图审发票,借 在建工程25000,贷 银行存款 25000,我这个进项票目前还不想抵销,借方写错了,应该改成 借 在建工程27452.48 应交税费-待认证进项税额

meizi老师 解答

2020-07-01 09:53

你好    那你就补做   借银行存款贷在建工程   然后做一笔正确的  借在建工程  应交税费-待认证进项税额  贷银行存款

瞌睡虫 追问

2020-07-01 09:55

是把上个月做的分录都做转销,然后本月再重新做个正确的分录吗?

meizi老师 解答

2020-07-01 10:00

你好嗯是的     先冲上月的 在做正确的

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相关问题讨论
你好 具体是什么分录错误了 跨年了吗
2020-07-01 09:44:16
你好,反过账,找到错误的凭证,修改,保存就是了
2019-04-13 08:32:16
你好,是什么财务软件?你重新登录试一下
2019-07-17 13:56:15
您好 有四级科目工资 您的凭证上只有三级科目
2019-11-13 20:53:53
你好,把你的软件提示界面完整的截图发过来看下
2019-07-17 13:58:31
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