小规模本期增值税减按1%申报,不含税收入本来就是用含税收入除以1%,将减免的2%填在增值税主表16行本期应纳税额减征额一栏,17栏本期免税额是自动出现3%的税额,结果应纳税额是负数,这样填对吗?
雨花
于2020-07-01 09:12 发布 2262次浏览
- 送心意
朱立老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-01 10:24
未超30万 且没有开专票的话 直接把不含税的销售额 填在小微免税额那栏 就可以了 附表不用填
超了30万 比如不含税销售额为40万 那16栏填8000 17栏自动带出是12000 8000要填减免表的 不会出现负数的
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未超30万 且没有开专票的话 直接把不含税的销售额 填在小微免税额那栏 就可以了 附表不用填
超了30万 比如不含税销售额为40万 那16栏填8000 17栏自动带出是12000 8000要填减免表的 不会出现负数的
2020-07-01 10:24:48

销售收入可能含税,也可能不含税,如含税的销售收入,就是含增值税的,不含税销售收入就是不含税的。
营业收入不含增值税。产值是含增值税的。
2020-08-12 16:02:15

同学你好
收入是差额扣除以后的收入
2020-12-30 20:06:13

你好,用17年的增值税应纳税额除以收入计算
而不是按2017年实际缴纳税款金额计算的
2018-01-10 11:16:06

你好!是的。税负率就是这样算。
2017-11-09 09:35:50
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