送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-01 09:11

你好
借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费—未交增值税
借;应交税费—未交增值税 , 贷;银行存款

哲哲 追问

2020-07-01 09:14

现在是对方给我们开错了先开的红字又开的正数这样应该怎么做

邹刚得老师 解答

2020-07-01 09:20

你好
红字发票,借;应付账款等科目,贷;库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
又开的正数发票,借;库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷;应付账款等科目

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你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费—未交增值税 借;应交税费—未交增值税 , 贷;银行存款
2020-07-01 09:11:59
借管理费用福利费 贷应交税费-进项税额转出
2019-09-12 16:57:30
你好 要看你之前是怎么做分录的 如果是做的进项税 你做 借银行存款贷进项税
2020-05-07 15:02:29
借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税
2020-05-07 14:36:28
借:以前年度损益调整贷:应交税费
2018-06-13 09:25:58
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