- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-30 18:20
你好!
建议:放在哪里不用处理。
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你好!
建议:放在哪里不用处理。
2020-06-30 18:20:07

你好,按照你多计提的部分做一笔负数(红字)分录冲销掉就可以了
2018-10-19 11:36:04

你好,是计提当月的
2019-08-08 10:18:34

一般企业都是当月计提,下月发放,根据权责发生制的原则,计提工资通过应付职工薪酬过度的,这样在医以后填制汇算清缴的报表的时候,有单独应付职工薪酬的报表的。
期间损益结转,增值税的结转,还有固定资产折旧的计提,无形资产的摊销。
2017-04-20 14:38:26

你好 是的 损益类科目月底都是需要结转的。
2020-07-16 17:28:46
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