送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-06-30 16:33

您好,那你们是之前付款的吗?之前付款的取得不了发票 先计入对应的成本费用,次年汇算清缴调出

深青 追问

2020-06-30 16:35

计入管理费用-办公费可以么,汇算清缴时调出需要再做什么分录么

小黎老师 解答

2020-06-30 16:36

您好,是的 汇算清缴调出来不需要做分录

深青 追问

2020-06-30 16:37

汇算清缴后补交的税款应该怎么做分录呢

小黎老师 解答

2020-06-30 16:41

您好,就正常的所得税补缴分录 借应交税费 应交企业所得税 贷银行存款 借所得税或者以前年度损益 贷应交税费应交企业所得税

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相关问题讨论
您好,那你们是之前付款的吗?之前付款的取得不了发票 先计入对应的成本费用,次年汇算清缴调出
2020-06-30 16:33:55
如果是当年的可以补记做预付账款。
2017-03-27 21:02:19
可以的,不做预付账款,就是应付账款。对于预付账款核算量少的单位,直接可以用“应付账款”科目替代核算处理。
2021-09-05 12:40:48
当然有影响,工程款一般金额较大,这么大笔的金额未进行处理,报表也严重失真了。
2017-01-19 13:12:46
请问2016年1-4月份关联公司帮本公司垫付的预付工程款因为收据不正确没有入账,请问这样的处理是否正确?可以到2017年在入账入到预付账款里面的吗?
2017-01-06 09:07:36
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