这个月购货花了85750,退上个月的货对方开具红字专票57500,用退的这57500的货款抵扣此次85750的部分货款,然后通过银行账户打了剩下28250的货款,请问合并一起如何做账?截图上这样做正确吗?
雷小蜗
于2020-06-30 11:44 发布 838次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-30 11:47
退回这个做借库存商品负数 贷进项税额转出,这样的,进项税额不是做贷方,
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退回这个做借库存商品负数 贷进项税额转出,这样的,进项税额不是做贷方,
2020-06-30 11:47:24

借:其他应收款,贷:税金及附加
2022-06-18 15:44:51

你好,开是可以开的,就是不符合要求,问题也不是很大
2019-12-06 16:13:50

您好!严格来说,这样的发票要作废了。你让对方提供全面的信息开专票才好。
2019-12-06 16:15:21

不属于的
2017-07-27 07:17:33
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