送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-06-30 08:44

借管理费用――办公费 贷银行存款等,然后借应交税费――应交增值税――减免税额  借管理费用负数金额

ZB容 追问

2020-06-30 08:53

应交增值税――减免税额 ,这个科目期末怎么抵呢?

徐阿富老师 解答

2020-06-30 08:58

你好,需要抵扣时填申报表附表四和优惠明细表以及主表23栏

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